遂溪县人民政府行政服务中心2016年部门预算公开
第一部分 部门机构设置、职能和人员构成情况
一、部门机构设置和职能
遂溪县人民政府行政服务中心内设4个职能股室。主要职能是;1、组织县直各有关职能部门实行集中办公、改进机关作风,创新政府管理,强化政府服务职能,落实“便民、为民、利民”措施。2、协调管理进驻中心个“窗口”的有关审批业务,召集有关部门研究投资审批工作,组织联合审批,裁定或转报投资审批有异议的事项,督促审批单位办妥有关审批手续。3、与职能部门共同管理各”窗口“单位和特派员单位的工作。4、协调服务中心内部机构运作,协调搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。5、督促有关部门执行落实投资优惠政策,协助监察部门处理投资者投诉。6、具体指导、协调进驻服务中心个单位办事“窗口”有序、高效运作,改善优化投资和办事环境。7、为内外投资者、市民投资经商、举办事业提供“一条龙”服务。8、负责对全县网上行政审批系统进行管理,对网上行政审批工作给予指导、督办。
二、人员构成情况
服务中心共有事业编制8人,工勤2人,机关财政供养人员10人,其中在职9人。
第二部分 预算公开
2016年部门收支总表
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附件一: |
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2016 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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单位:遂溪县人民政府行政服务中心 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目(经济分类) |
2016年预算 |
项目(功能科目) |
2016年预算 |
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一、预算拨款 |
5,095,673 |
一、基本支出 |
1,053,908 |
一、一般公共服务支出 |
5,027,201 |
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一般公共预算拨款 |
5,095,673 |
工资福利支出 |
538,636 |
二、外交支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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对个人和家庭补助支出 |
68,472 |
三、国防支出 |
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二、事业收入(不含预 算外资金) |
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商品和服务支出 |
446,800 |
四、公共安全支出 |
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三、单位经营服务性收入 |
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其他资本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、项目支出 |
4,041,765 |
六、科学技术支出 |
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五、上级补助收入 |
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商品和服务支出 |
4,041,765 |
七、文化体育与传媒支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、社会保险基金支出 |
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八、上年结转、结余 |
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债务利息支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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基本建设支出 |
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十一、节能环保支出 |
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其他资本性支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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其他支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、交通运输支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
68,472 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
5,095,673 |
支出合计 |
5,095,673 |
支出合计 |
5,095,673 |
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附件2 |
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2016年部门收入表 |
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单位:元 |
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单位:遂溪县人民政府行政服务中心 |
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项目 |
2016年预算 |
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一、预算拨款 |
5,095,673 |
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一般预算拨款 |
5,095,673 |
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基金预算拨款 |
0 |
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二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入(不含预算外资金) |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
5,095,673 |
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附件三: |
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2016年遂溪县部门预算支出明细表 |
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单位:遂溪县人民政府行政服务中心 |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称(项目内容) |
合计 |
部 门 预 算 拨 款 |
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类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
其他支出 |
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合计 |
5,095,673 |
538,636 |
4,488,565 |
68,472 |
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201 |
03 |
01 |
网上审批平台、行政审批电子监察系统、远程监控系统和网络办公设备等维护服务费 |
150,000 |
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150,000 |
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201 |
03 |
01 |
网上办事大厅遂溪分厅网络系统租赁和维护费 |
327,027 |
|
327,027 |
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201 |
03 |
01 |
12345市民服务热线平台电信服务费和年租费 |
111,600 |
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111,600 |
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201 |
03 |
01 |
村居委会网上办事站点租用电信专线网络费 |
117,600 |
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117,600 |
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201 |
03 |
01 |
2016年计划建设70个村居网上办事点经费 |
1,300,000 |
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1,300,000 |
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201 |
03 |
01 |
行政服务中心12345服务热线办公室经费 |
100,000 |
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100,000 |
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201 |
03 |
01 |
雇佣12345服务热线话务员12人经费 |
331,200 |
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331,200 |
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201 |
03 |
01 |
办证大厅购买6个服务岗位经费 |
144,000 |
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144,000 |
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201 |
03 |
01 |
建设68个村居网上办事点经费 |
1,441,538 |
|
1,441,538 |
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201 |
03 |
01 |
行政服务大厅管理经费 |
300,000 |
|
300,000 |
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201 |
03 |
01 |
公务用车运行维护费 |
30,000 |
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30,000 |
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201 |
03 |
01 |
财政统发津贴补贴 |
265,200 |
265,200 |
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201 |
03 |
01 |
财政统发基本工资 |
252,402 |
252,402 |
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201 |
03 |
01 |
在职人员通讯费 |
16,200 |
|
16,200 |
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201 |
03 |
01 |
年终一次性奖金 |
21,034 |
21,034 |
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201 |
03 |
01 |
公务交通补贴 |
37,800 |
|
37,800 |
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201 |
03 |
01 |
公务接待费 |
10,000 |
|
10,000 |
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201 |
03 |
01 |
包干公务费 |
21,600 |
|
21,600 |
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201 |
03 |
01 |
业务费 |
50,000 |
|
50,000 |
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221 |
02 |
01 |
财政负担住房公积金 |
68,472 |
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68,472 |
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附件4 |
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2016年财政拨款收支总表 |
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单位:遂溪县人民政府行政服务中心 单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、预算拨款 |
5,095,673 |
一、一般公共服务支出 |
5,027,201 |
5,027,201 |
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一般预算拨款 |
5,095,673 |
二、外交支出 |
|
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基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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五、教育支出 |
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主管部门集中收入 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入(不含预算外资金) |
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十四、交通运输支出 |
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四、单位经营服务性收入 |
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十五、资源勘探电力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
68,472 |
68,472 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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收入总计 |
5,095,673 |
支出总计 |
5,095,673 |
5,095,673 |
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附件5 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年一般公共预算支出表 |
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单位:遂溪县人民政府行政服务中心 单位:元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
5,095,673 |
5,095,673 |
5,095,673 |
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【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
4,958,729 |
4,958,729 |
4,958,729 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
68,472 |
68,472 |
68,472 |
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【2130799】其他农村综合改革支出 |
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【2210201】住房公积金 |
68,472 |
68,472 |
68,472 |
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附件7 |
2016年一般公共预算基本支出表 |
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单位:遂溪县人民政府行政服务中心 单位:元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
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合计 |
1,053,908 |
1,053,908 |
1,053,908 |
|
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工资福利支出 |
538,636 |
538,636 |
538,636 |
|
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津贴补贴 |
265,200 |
265,200 |
265,200 |
|
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基本工资 |
252,402 |
252,402 |
252,402 |
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奖金 |
21,034 |
21,034 |
21,034 |
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商品和服务支出 |
166,200 |
166,200 |
166,200 |
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其他交通费用 |
37,800 |
37,800 |
37,800 |
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公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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邮电费 |
16,200 |
16,200 |
16,200 |
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|
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其他商品和服务支出 |
4,935,365 |
4,935,365 |
4,935,365 |
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公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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对个人和家庭的补助 |
68,472 |
68,472 |
68,472 |
|
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住房公积金 |
68,472 |
68,472 |
68,472 |
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附件8 |
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2016年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位:遂溪县行政服务中心 |
单位:元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
40,000.00 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
10,000.00 |
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3、公务用车费 |
30,000.00 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
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(2)公务用车购置 |
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第三部分 2016年度部门预算基本情况
一、财政预算收支增减变化情况
遂溪县人民政府行政服务中心2016年支出预算5095673元,其中:公共预算拨款5095673元。支出按经济分类划分:工资福利支出538636元,对个人和家庭的补助支出68472元,商品和服务支出446800元,项目商品和服务支出4041765 元。
二、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费共332400元,其中商品和服务支出446800元,公务接待费10000元,项目商品和服务支出4041765 元,公务用车运行维护费30000元。
三、政府性采购情况
2016年政府采购预算共0元,其中包括:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是:目前财政并无安排政府采购基金,根据工作需要实际情况适时追加。
四、关于“三公”经费预算说明
本单位2016年度三公经费预算共安排40000元。
(1)因公出国(境)费预算0元,与2015年预算相比无增减变化。原因:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。
(2)公务用车购置决算支出0元,公务用车运行维护费支出30000元,与2015年支出预算相比无增减变化。原因:我中心车辆数1辆不变。
(3)公务接待费决算支出10000元,与2015年支出预算相比无增减。原因:财政安排预算不变。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,遂溪县人民政府行政服务中心占有使用国有资产总体情况为:占有使用车辆情况,共有车辆1辆;其中:电脑、打印机服务大厅使用。2018年部门预算未安排公务车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算及报废公务车辆。
名词解释
(一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。