遂溪县打私办2015年决算公开
遂溪县海防与打击走私办公室2015年部门决算公开
目 录
第一部分 遂溪县海防与打击走私办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 遂溪县海防与打击走私办公室2015年部门决算表
一、 收入支出决算批复表
二、 收入决算批复表
三、 支出决算批复表
四、 财政拨款收入支出决算批复表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 遂溪县海防与打击走私办公室2015年部门决算情
况说明
第四部分名词解释
第一部分 遂溪县海防与打击走私办公室概况
一、工作职责
主要职责是:(一)贯彻执行国家和省有关打击走私综合治理和海防工作的方针政策和法规法律,组织起草有关地方性工法规、规章草案。(二)组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动和综合治理。(三)组织查处跨地跨部门反走私贩私及有关海防案件。(四)组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及有关边防的突发事件。(五)组织对非设关地重点地区反走私巡防督查。(六)收集、分析、研判有关走私、反走私的情报资料。(七)指导海防管理、控制和基础设施工作。(八)承担省海防与打击走私委员会的日常工作。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设机构:遂溪县海防与打击走私办公室内设1个职能股,综合股;人员构成情况:本单位编制数为5人,机关事业编制数为 5 ,年末实有在职人员 5 人,退休人员 1 人。
第二部分 遂溪县海防与打击走私办公室2015年部门决算表
|
| 收入支出决算批复表 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| 财决批复01表 | |||
部门:遂溪县海防与打击走私办公室 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 165.71 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 160.32 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 3.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.38 | |||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 165.71 | 本年支出合计 | 51 | 165.71 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |||
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | |||
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | |||
| 28 |
|
| 57 |
| |||
总计 | 29 | 165.71 | 总计 | 58 | 165.71 | |||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | ||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
|
|
|
|
|
| 收入决算批复表 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复02表 | |||||||||||||
部门:遂溪县海防与打击走私办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 165.71 | 165.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 160.32 | 160.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算批复表 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复03表 |
| ||||||||||||
| 部门:遂溪县海防与打击走私办公室 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||
| 合计 | 165.71 | 35.71 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.32 | 30.32 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
| |||||||||||||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
| |||||||||||||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 |
| |||||||||||||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 | ||
部门:遂溪县海防与打击走私办公室 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 165.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 160.32 | 160.32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 165.71 | 本年支出合计 | 49 | 165.71 | 165.71 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| ||
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| ||
总计 | 27 | 165.71 | 总计 | 54 | 165.71 | 165.71 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复05表 | |
部门:遂溪县海防与打击走私办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.71 | 35.71 | 130.00 | 165.71 | 35.71 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.32 | 30.32 | 130.00 | 160.32 | 30.32 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 财决批复06表 | |
部门:遂溪县海防与打击走私办公室 |
|
| 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 22.98 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 20.78 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||
2.本表批复到款级科目。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复07表 | ||
部门:遂溪县海防与打击走私办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
备注:本单位2015年不存在政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
2014年决算数 | 2015年决算数 | 2015年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
6.66 | 0 | 5.66 | 0 | 5.66 | 1 | 3.88 | 0 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.91 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:1、预算数按照批复的2015年预算填列。 | |||||||||||||||||
|
第三部分 遂溪县海防与打击走私办公室部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
遂溪县海防与打击走私办公室2015年度总收入165.71万元,其中本年收入万165.71元。具体情况如下:
1、财政拨款收入165.71万元,比上年决算数减少43.27万元。主要原因:2015年工资调整和经费减少。
2、上级补助收入0万元。
3、事业收入0万元。
4、经营收入0万元。
5、其他收入0万元。
(二)2015年度支出总体情况
遂溪县海防与打击走私办公室2015年度总支出165.71万元,其中本年支出万165.71元。具体情况如下:
本单位2015年财政拨款支出决算165.71万元,其中基本支出35.71 万元,项目支出 130 万元;其中工资福利支出22.98万元,占13.9 %;对个人和家庭的补助支出5.38 万元,占 3.2 %;一般商品和服务支出7.35 万元,占 4.4 %;项目支出 130万元,占 78.5 %。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
遂溪县海防与打击走私办公室2015年度财政拨款收入合计165.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入160.32万元,比年初预算数增加41.8万元,增长80%,主要原因是增加海防建设经费。
(二)2015年度财政拨款支出说明
本单位2015年财政拨款支出决算165.71万元,其中基本支出35.71 万元,项目支出 130 万元;其中工资福利支出22.98万元,占13.9 %;对个人和家庭的补助支出5.38 万元,占 3.2 %;一般商品和服务支出7.35 万元,占 4.4 %;项目支出 130万元,占 78.5 %。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遂溪县海防与打击走私办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元,完成预算4万元的97%。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元,完成预算3万元的99%;公务接待费支出决算为0.91万元,完成预算1万元的91%。年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位2015年度三公经费决算总支出 3.88 万元,预算安排 4 万元,完成预算的97 %。
1、因公出国(境)费决算支出 0 万元,与2015年支出预算相比无增减变化。说明:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 2.97 万元,与2015年支出预算相比持平。说明:我单位积极响应中央号召,压缩车辆运行开支。
3、公务接待费决算支出 0.91 万元,与2015年支出预算相比一样。说明:我办积极响应中央号召,压缩开支。
4、本单位全年因出国(境)累计 0 次, 0 人;年末公务用车保有量为 1 辆;外事接待 9 次, 80 人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出7.34 万元,同比持平。主要用于业务、商品服务支出。
(二)政府釆购支出情况说明
2015年本部门无政府釆购。
(三)国有资产占用情况
截2015年12月31曰,本部门共有车辆1辆,其中,一般 公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价 100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我 部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金160.32万元,自评覆盖率达到100%。
组织对单位开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,预算绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息
收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结佘:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。
七、 结佘分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结佘资金。
八、 年末结转和结佘:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。
九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指 单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接 待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。