遂溪县行政服务中心2015年部门决算说明
遂溪县人民政府行政服务中心2015年部门决算说明
第一部分
遂溪县人民政府行政服务中心基本情况
一、部门机构设置、职能
我单位主要职能是:1、组织县直各有关职能部门实行集中办公、改进机关作风,创新政府管理,强化政府服务职能,落实“便民、为民、利民”措施。2、协调管理进驻中心各“窗口”的有关审批业务,召集有关部门研究投资审批工作,组织联合审批,裁定或转报投资审批有异议的事项,督促审批单位办妥有关审批手续。3、与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作。4、协调服务中心内部机构运作,协调搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。5、督促有关部门执行落实投资优惠政策,协助监察部门处理投资者投诉。6、具体指导、协助进驻服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作,改善优化投资和办事环境。7、为内外投资者、市民投资经商、举办实业提供“一条龙”服务。8、负责对全县网上行政审批系统进行管理,对网上行政审批工作给予指导、督办。9、完成县委、县政府交办单其他事项。
机构设置:遂溪县行政服务中心内设3个职能股室。
二、人员构成情况
我单位编制数为 10 人,机关事业编制数为 10 人,年末实有在职人员 9 人,退休人员 1 人。独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,部门决算仅包括遂溪县人民政府行政服务中心决算。
第二部分
遂溪县人民政府行政服务中心2015年部门决算表
(详见附表)
第三部分
遂溪县人民政府行政服务中心2015年部门决算情况说明
一、关于预算执行情况分析
2015年,我中心紧紧围绕县委、县政府提出的工作目标,坚持“量入为出、收支平行、略有结余”的原则,按照十八大、十八届四中全会以及十八届五中全会精神,严格执行八项规定,以经济建设为中心,立足提高质量和效益。
1.关于预算执行情况分析。
本单位本年度财政拨款收入总计 251.69 万元,支出总计251.69万元。与2014年度相比,收、支各减100.18万元。主要原因是:工业园企业政策性补贴减少。
本单位2015年财政拨款支出决算 251.69 万元,其中基本支出 111.17 万元,项目支出 140.52 万元;其中工资福利支出 53.7万元,占 20 %;对个人和家庭的补助支出 4.5 万元,占 1.8 %;一般商品和服务支出 52.98 万元,占 20 %;项目支出 140.52 万元,占 50 %。
1. 关于“三公”经费支出说明。、
本单位2015年度三公经费决算总支出 5.2 万元,预算安排 4万元,2015年增加业务量。
1、因公出国(境)费决算支出 0 万元,与2015年支出预算相比无增减变化。说明:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。
2、公务用车购置决算支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 2.13 万元,与2015年支出预算相比持平。说明:我单位积极响应中央号召,压缩车辆运行开支。
3、公务接待费决算支出 3.07 万元,与2015年支出预算相比一样。说明:我部积极响应中央号召,压缩开支。
2015年本单位机关运行经费决算支出为 52.98 万元,与2014年相比,增加 18.16万元。主要原因是:2015年10月开通遂溪县12345服务热线,增加办公费用。
3.关于政府采购支出说明。
2015年本部门无政府采购支出。
4.关于国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有公务用车1辆。
5.关于2016年度预算绩效情况的说明。
2015年本部门无绩效考核。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入:指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
十、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、三公经费:指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
收入支出决算批复表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
|||||||||||||||||||||||
部门:广东省遂溪县人民政府行政服务中心 |
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
251.69 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
213.16 |
|
|||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.46 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4.50 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
3.46 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
30.58 |
|
|||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
22 |
251.69 |
本年支出合计 |
51 |
251.69 |
|
|||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
251.69 |
总计 |
58 |
251.69 |
|
|||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
收入决算批复表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
财决批复02表 部门:广东省遂溪县行政服务中心 遂溪县人民政府行政服务中心 金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||
合计 |
251.69 |
251.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
213.16 |
213.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
117.17 |
117.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
支出决算批复表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
财决批复03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省遂溪县行政服务中心 金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||
合计 |
251.69 |
111.17 |
140.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门:广东省遂溪县行政服务中心 金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
248.24 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
213.16 |
213.16 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.46 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
251.69 |
本年支出合计 |
49 |
251.69 |
248.24 |
3.46 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
251.69 |
总计 |
54 |
251.69 |
248.24 |
3.46 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
|
部门:广东省遂溪县行政服务中心 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.24 |
111.17 |
137.06 |
248.24 |
111.17 |
137.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
213.16 |
106.68 |
106.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
117.17 |
106.68 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
95.99 |
0.00 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
30.58 |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
|||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||
财决批复06表 部门:广东省遂溪县行政服务中心 金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
42.69 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
52.98 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
11.61 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
17.73 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
3.07 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|||||
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
财决批复07表 |
|||||||||||||||||
部门:广东省遂溪县行政服务中心 金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 |
|||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |