遂溪县人大常委会办公室2018年度预算公开
2018年
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室
部门预算
目 录
第一部分 遂溪县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)
八、一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类科目)
九、一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类科目)
十、一般公共预算“三公”经费预算表(详见附表)
十一、政府性基金预算支出情况表(详见附表)
十二、部门预算基本支出预算表(详见附表)
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表(详见附表)
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部份
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室
2018年预算基本情况说明
一、部门机构设置及和职能
遂溪县人大常委会办公室含县人大常委会机关6个科级单位和3个股室。主要职能是:1、负责县人大会议、人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。2、承担县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。3、对县人大常委会监督“一府两院”的工作进行调查研究,提出意见、建议和初审意见;组织好视察、评议等工作;承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。4、办理有关人大选举工作、代表联络工作和人事任免工作,对代表议案办理情况提出初审意见;负责联系驻遂的全国、省、市人大代表,并组织其在闭会期间的活动。
二、人员构成情况
遂溪县人大常委会办公室机关行政编制16名,行政工勤编制4人,机关财政供养人员61人,其中在职26人,退休30人,离休3人,遗属供养人员2人。
第二部分
附件1 :
2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 |
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遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目(部门经济分类) |
2018年预算 |
项目(政府经济分类) |
2018年预算 |
项目(功能科目) |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
7,945,750.00 |
一、基本支出 |
5,670,750.00 |
一、机关工资福利支出 |
2,161,806.00 |
一、一般公共服务支出 |
5,298,130.00 |
|
一般公共预算拨款 |
7,945,750.00 |
工资福利支出 |
2,161,806.00 |
二、机关商品和服务支出 |
3,194,800.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
2,589,144.00 |
三、机关资本性支出(一) |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、预算外资金 |
0.00 |
商品和服务支出 |
919,800.00 |
四、机关资本性支出(二) |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
主管部门集中收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
2,275,000.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
0.00 |
商品和服务支出 |
2,275,000.00 |
七、对企业补助 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其他预算资金 |
0.00 |
对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支出 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
2,416,284.00 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
九、对个人和家庭的补助 |
2,589,144.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
债务利息支出 |
0.00 |
十、对社会保障基金支出 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
基本建设支出 |
0.00 |
十一、债务利息及费用支出 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
其他资本性支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
三、事业收入(不含预 算外资金) |
0 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
四、单位经营服务性收入 |
0 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
十五、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
0 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
九、上年结转、结余 |
0 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
231,336.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
7,945,750.00 |
支出合计 |
7,945,750.00 |
|
7,945,750.00 |
支出合计 |
7,945,750.00 |
|
附件2
2018年部门收入表 |
|
|
|
|
单位:元 |
单位:遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
项目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
7,945,750 |
一般预算拨款 |
7,945,750 |
基金预算拨款 |
0 |
二、预算外资金 |
0 |
行政事业性收费收入 |
0 |
主管部门集中收入 |
0 |
纳入预算外管理基金收入 |
0 |
其他预算外资金 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业收入(不含预算外资金) |
0 |
四、单位经营服务性收入 |
0 |
五、其他收入 |
0 |
六、上级补助收入 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
0 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
九、上年结转、结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7,945,750 |
|
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|
附件3 |
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|
2018年部门支出表 |
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|
单位: |
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
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|
|
|
|
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|
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|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
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|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
7,945,750 |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
【2010101】行政运行(人大事务) |
3,123,130 |
3,123,130 |
3,123,130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
【2010108】代表工作 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
【2010199】其他人大事务支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
2,416,284 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
【2210201】住房公积金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
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附件4 |
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2018年财政拨款收支总表 |
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单位: |
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、预算拨款 |
7,945,750 |
一、一般公共服务支出 |
5,298,130 |
5,298,130 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一般预算拨款 |
7,945,750 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
基金预算拨款 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
二、预算外资金 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
主管部门集中收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算外管理基金收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其他预算外资金 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十、医疗卫生支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入(不含预算外资金) |
0 |
十四、交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
四、单位经营服务性收入 |
0 |
十五、资源勘探电力信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 |
0 |
十六、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 |
0 |
十七、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 |
0 |
十八、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
八、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
九、上年结转、结余 |
0 |
二十、住房保障支出 |
231,336 |
231,336 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十二、预备费 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十六、转移性支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 |
7,945,750 |
支出总计 |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
附件5 |
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|
2018年一般公共预算支出表 |
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|
单位: |
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
7,945,750 |
7,945,750 |
7,945,750 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
2,416,284 |
2,416,284 |
2,416,284 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
【2010101】行政运行(人大事务) |
3,123,130 |
3,123,130 |
3,123,130 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
【2010199】其他人大事务支出 |
1,075,000 |
1,075,000 |
1,075,000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
【2210201】住房公积金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
【2010108】代表工作 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
附件6 |
|
|
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|
2018年政府性基金预算支出表 |
|
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|
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|
单位:遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
单位:元 |
|
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|
功能科目 |
基金预算拨款 |
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附件7 |
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2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) |
|
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|
单位: |
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
5,670,750 |
5,670,750 |
5,670,750 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
2,161,806 |
2,161,806 |
2,161,806 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
津贴补贴 |
836,078 |
836,078 |
836,078 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
231,336 |
231,336 |
231,336 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
奖金 |
84,184 |
84,184 |
84,184 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
1,010,208 |
1,010,208 |
1,010,208 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
919,800 |
919,800 |
919,800 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
670,000 |
670,000 |
670,000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
邮电费 |
64,800 |
64,800 |
64,800 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
2,589,144 |
2,589,144 |
2,589,144 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
生活补助 |
11,520 |
11,520 |
11,520 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
离休费 |
312,000 |
312,000 |
312,000 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
退休费 |
1,868,628 |
1,868,628 |
1,868,628 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
396,996 |
396,996 |
396,996 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
附件8:
2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目) |
||
|
|
|
单位名称:遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
单位:元 |
|
科目编码(政府预算经济) |
科目名称(政府预算经济) |
一般公共预算拨款 |
|
合计 |
5,670,750.00 |
501 |
机关工资福利支出 |
2,161,806.00 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,930,470.00 |
50103 |
住房公积金 |
231,336.00 |
502 |
机关商品和服务支出 |
919,800.00 |
50201 |
办公经费 |
169,800.00 |
50206 |
公务接待费 |
50,000.00 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
670,000.00 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
2,589,144.00 |
50901 |
社会福利和救助 |
11,520.00 |
50905 |
离退休费 |
2,180,628.00 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
396,996.00 |
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附件9 |
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2018年“三公”经费部门预算统计表 |
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单位:遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
单位:元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
80,000.00 |
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1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
50,000.00 |
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3、公务用车费 |
30,000.00 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
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(2)公务用车购置 |
0.00 |
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附件10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称:遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
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金额:元 |
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支出项目类别(功能科目) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||||
合计 |
5,670,750.00 |
5,670,750.00 |
5,670,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2010101】行政运行(人大事务) |
3,023,130.00 |
3,023,130.00 |
3,023,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
【2080501】归口管理的行政单位离退休 |
2,416,284.00 |
2,416,284.00 |
2,416,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
【2210201】住房公积金 |
231,336.00 |
231,336.00 |
231,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称:遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
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金额:元 |
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支出项目类别(功能科目) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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||||||||||
【2010101】行政运行(人大事务) |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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||||||||||
【2010108】代表工作 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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||||||||||
【2010199】其他人大事务支出 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
1,075,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附件12 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类) |
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单位名称:遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
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金额:元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
合计 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
办公经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
培训费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
维修(护)费 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
0.00 |
0.00 |
附件13 |
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2018年一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类) |
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单位名称:遂溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
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金额:元 |
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经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
合计 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
2,275,000.00 |
0.00 |
0.00 |
邮电费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
维修(护)费 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
培训费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
1,575,000.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分2018年部门预算情况说明
一、财政预算收支增减变化情况
遂溪县人大常委会办公室2018年支出预算7945750元,其中:一般公共预算支出7945750元,比2017年增706376元,原因是:一、增加工资;二、增加住房补贴;;支出按经济分类划分:工资福利支出2161806元,比2017年增99827元,原因是:一、增加工资;二、增加住房补贴;;对个人和家庭的补助支出2589144元,比2017年增428151元,原因是:退休人员增资、增发住房补贴;商品和服务支出919800元,比2017年减96600元,原因是减少包干公务费、业务费。
二、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费合计409800元,具体包括公务接待费50000元,邮电费164800元,其他交通费用105000元,公务用车运行维护费30000元,包干业务费60000元。比2017年预算增减93400元,通讯费主要原因是其他交通费用增加。
三、政府性采购情况
2018年政府采购预算共0元,其中包括:政府采购货物支出0万元。
四、关于“三公”经费预算说明
本单位2018年度三公经费预算共安排30000元。
(1)因公出国(境)费预算0元,与2017年预算相比无增减变化。原因:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。
(2)公务用车购置预算支出0元,公务用车运行维护费支出30000元,与2017年支出预算相比持平。
(3)公务接待费预算支出50000元,与2017年支出预算相比持平。
1、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年1月20日,本部门共有车辆1辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。资产变动的情况:无。
2、关于预算绩效信息公开情况情况说明。
2018年,本单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价。
第四部分 名词解释
名词解释
(一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。