建新镇人民政府2017年部门决算情况说明
建新镇人民政府2017年部门决算情况说明
第一部分 单位基本情况
1、机构、人员
广东省遂溪县建新镇人民政府是1个独立核算单位,纳入2017年度部门决算,属公务员法管理事业单位,执行行政单位会计制度。建新镇人民政府共有行政编制35人,在职人员28人,其中在职工勤人员2人;事业编制21人,在职人员16人;自收自支普通工有1人;购买劳动力9人;全镇在职干部职工54人。离退休人员19人;生活照顾人员2人;遗属供养人员6人。
2、主要职能
建新镇人民政府内设6个职能部门,分别是:1、党政办公室:负责党委、政府日常工作处理;承办党委、政府重要文件的起草、修改、校核工作;负责组织、人事等工作。2、规划建设办公室:贯彻执行国家和地方政府颁布的有关规划建设法规;负责组织镇村规划的编制、管理和实施工作;负责辖区内建房的相关工作;负责镇的环境卫生管理;负责镇的公路养护等工作。3、农业办公室:贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策、法令、法规;制定并实施扶贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康;大力加强农业和农村工作,引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展,保证其合法权益。抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。 4、人口与计划生育办公室:贯彻执行国家有关计划生育工作的政策、法规。5、社会事务办公室:贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策、法规;负责法制宣传和普及法律工作;负责社会治安综合治理等工作。6、经济发展办公室:贯彻执行国家的财政税收、企业的方针、政策;协助企业做好生产、营销等工作。
、 第二部分 建新镇人民政府2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1047.28 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
373.07 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
3.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
231.9 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
133.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
1277.11 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
239.24 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.72 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,047.28 |
本年支出合计 |
48 |
2258.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
49 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
1,947.42 |
年末结转和结余 |
50 |
735.91 |
|
|
25 |
|
|
51 |
|
|
总计 |
26 |
2994.7 |
总计 |
52 |
2994.7 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
|||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
1,047.28 |
1,047.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
373.19 |
373.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
355.61 |
355.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
291.72 |
291.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
63.89 |
63.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
231.90 |
231.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.76 |
112.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109.98 |
109.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20815 |
自然灾害生活救助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082502 |
其他农村生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
133.76 |
133.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
93.78 |
93.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
85.22 |
85.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21013 |
医疗救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101301 |
城乡医疗救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
218.17 |
218.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
213.17 |
213.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150605 |
安全监管监察专项 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
2,258.79 |
1,039.16 |
1,219.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
373.07 |
373.07 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
355.49 |
355.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
291.72 |
291.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
63.77 |
63.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
231.90 |
231.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.76 |
112.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109.98 |
109.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员救助供养 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
133.76 |
133.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
93.78 |
93.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
85.22 |
85.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,277.11 |
68.48 |
1,208.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,277.11 |
68.48 |
1,208.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,258.63 |
50.00 |
1,208.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建设支出 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
239.24 |
228.24 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
218.17 |
207.17 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
213.17 |
207.17 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21506 |
安全生产监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150605 |
安全监管监察专项 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
978.80 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
373.07 |
373.07 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
68.48 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
231.90 |
231.90 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
133.76 |
133.76 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
39 |
239.24 |
239.24 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
1047.28 |
本年支出合计 |
49 |
1,050.16 |
981.68 |
68.48 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
3.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
3.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
|
总计 |
54 |
1,050.28 |
981.80 |
68.48 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府(本级) |
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
981.68 |
970.68 |
11.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
373.07 |
373.07 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
355.49 |
355.49 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
291.72 |
291.72 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
63.77 |
63.77 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
231.90 |
231.90 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
112.76 |
112.76 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109.98 |
109.98 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
||
20815 |
自然灾害生活救助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
||
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
||
20820 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人员救助供养 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
133.76 |
133.76 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
93.78 |
93.78 |
0.00 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
85.22 |
85.22 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
239.24 |
228.24 |
11.00 |
||
21305 |
扶贫 |
218.17 |
207.17 |
11.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
213.17 |
207.17 |
6.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
21506 |
安全生产监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
2150605 |
安全监管监察专项 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
340.92 |
302 |
商品和服务支出 |
240.09 |
310 |
其他资本性支出 |
301 |
|
30101 |
基本工资 |
215.62 |
30201 |
办公费 |
38.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
30101 |
|
30102 |
津贴补贴 |
107.05 |
30202 |
印刷费 |
17.10 |
31002 |
办公设备购置 |
30102 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
16.10 |
31003 |
专用设备购置 |
30103 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.09 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
30104 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
30106 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
8.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
30107 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.20 |
31008 |
物资储备 |
30108 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
30109 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
30199 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
389.68 |
30211 |
差旅费 |
13.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
303 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
30301 |
|
30302 |
退休费 |
108.34 |
30213 |
维修(护)费 |
107.10 |
31013 |
公务用车购置 |
30302 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
30303 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.11 |
30215 |
会议费 |
6.89 |
31020 |
产权参股 |
30304 |
|
30305 |
生活补助 |
178.66 |
30216 |
培训费 |
10.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
30305 |
|
30306 |
救济费 |
88.57 |
30217 |
公务接待费 |
3.10 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
30306 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
30307 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
30308 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
30309 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
30310 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
30311 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
30312 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
30313 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
399 |
其他支出 |
30314 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
30315 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
30399 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
730.59 |
公用经费合计 |
人员经费合计 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
预算数 |
年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.1 |
0 |
9 |
0 |
9.00 |
3.10 |
12.1 |
0 |
9 |
0 |
9.00 |
3.10 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:广东省遂溪县建新镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
18.48 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
合计 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
68.48 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
第三部分 建新镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
建新镇人民政府2017年度收入总计1047.28万元,其中:财政拨款收入1047.28万元。支出总计2258.79万元,按用途划分,基本支出1039.16万元,项目支出决算1219.63万元。基本支出按经济分类划分:工资福利支出340.92万元,对个人和家庭的补助支出389.68万元,商品和服务支出240.09万元。
年初预算数783.51万元,本部门2017年支出决算比年初预算数增加1475.28万元,主要原因是:基金及其它项目增加。上年支出决算1121.79万元,本部门2017年支出决算比2016年增加1137万元。主要原因是:基金及项目支出增加。
二、关于“三公”经费支出说明
2017年本单位“三公经费”财政拨款支出共12.1万元,公务用车购置及运行维护费支出9万元,公务接待费支出3.1万元,与上年支出持平。
三、机关运行经费安排情况说明
2017年建新镇机关运行经费支出240.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。上年度机关运行费支出150.73万元,比上年增加了89.36万元,主要原因是:维修费支出增加。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(六)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(七)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(八)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(九)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
(十)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
建新镇人民政府
2018年9月18日