2017年度遂溪县图书馆部门预算
2017年度
遂溪县图书馆部门预算
目录
第一部分遂溪县图书馆概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)
八、一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类科目)
九、一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类科目)
十、一般公共预算“三公”经费预算表(详见附表)
十一、政府性基金预算支出情况表(详见附表)
十二、部门预算基本支出预算表(详见附表)
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表(详见附表)
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分遂溪县图书馆概况
一、部门基本情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
遂溪县图书馆设有服务窗口:借书室、科技图书室、报刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、讲座厅、展览室、报(期)刊资料室等。附设有:全国文化信息资源共享工程县级支中心、广东流动图书馆遂溪分馆。内设:采编室。本单位没有下级单位。
遂溪县图书馆的职能:向公众开放的公益性文化服务机构。进行搜集、整理、存储、传播各种文献信息资料工作,利用文献资料进行公益性的社会教育服务工作;宣传党的路线、方针、政策,为县城各党政机关、企事业单位、各社会团体及驻遂机关提供信息资料,为群众阅读学习需求提供服务,进行社会教育;同时,进行构建农村文化服务网络,广东流动图书馆服务工作和乡镇图书室的业务辅导工作,全国文化信息共享工程网络服务工作。
(二)人员构成情况
遂溪县图书馆共有财政供养人员18人(编制12名),其中,现有在职11人,退休6人,遗属供养1人。
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
收支总体情况表 |
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单位: |
遂溪县图书馆 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目(经济分类) |
2017年预算 |
项目(功能科目) |
2017年预算 |
|
一、预算拨款 |
1,297,697 |
一、基本支出 |
1,157,697 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一般预算拨款 |
1,297,697 |
工资福利支出 |
736,485 |
二、外交支出 |
|
|
基金预算拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
354,812 |
三、国防支出 |
|
|
二、预算外资金 |
|
一般商品和服务支出 |
66,400 |
四、公共安全支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
其他资本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
|
主管部门集中收入 |
|
二、项目支出 |
140,000 |
六、科学技术支出 |
|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
140,000 |
七、文化体育与传媒支出 |
942,885 |
|
其他预算外资金 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
八、社会保障和就业支出 |
268,508 |
|
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|
债务利息支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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基本建设支出 |
|
十、医疗卫生支出 |
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其他资本性支出 |
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十一、节能环保支出 |
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|
其他支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
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|
三、事业收入(不含预算外资金) |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
六、结转下年 |
|
十七、金融支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
九、上年结转、结余 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
86,304 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、债务还本支出 |
|
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|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
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|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,297,697 |
支出合计 |
1,297,697 |
支出合计 |
1,297,697 |
|
二、收入总体情况表
收入总体情况表 |
|
|
单位:元 |
单位:遂溪县图书馆 |
|
项目 |
2017年预算 |
一、预算拨款 |
1,297,697 |
一般预算拨款 |
1,297,697 |
基金预算拨款 |
|
二、预算外资金 |
|
行政事业性收费收入 |
|
主管部门集中收入 |
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
其他预算外资金 |
|
三、事业收入(不含预算外资金) |
|
四、单位经营服务性收入 |
|
五、其他收入 |
|
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
九、上年结转、结余 |
|
收入总计 |
1,297,697 |
三、支出总体情况表
|
支出总体情况表 |
|
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|||||||||||||
单位: |
遂溪县图书馆 |
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|
单位: |
元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||||||||
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||||||||||||||||||
合计 |
1,297,697 |
1,297,697 |
1,297,697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
【2070104】图书馆 |
902,885 |
902,885 |
902,885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
【2070199】其他文化支出 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
【2080502】事业单位离退休 |
268,508 |
268,508 |
268,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
【2210201】住房公积金 |
86,304 |
86,304 |
86,304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
四、财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表 |
|||||||||
单位: |
遂溪县图书馆 |
|
|
单位:元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
一、预算拨款 |
1,297,697 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
||||
一般预算拨款 |
1,297,697 |
二、外交支出 |
|
|
|
||||
基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
||||
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||||
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
||||
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||||
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
942,885 |
942,885 |
|
||||
其他预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
268,508 |
268,508 |
|
||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
||||
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
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||||
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
||||
三、事业收入(不含预算外资金) |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
||||
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
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|
||||
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
||||
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
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||||
七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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||||
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
86,304 |
86,304 |
|
||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
||||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
收入总计 |
1,297,697 |
支出总计 |
1,297,697 |
1,297,697 |
|
||||
五、一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 |
|
|
||||
单位: |
遂溪县图书馆 |
|
|
|
单位:元 |
||
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||||
合计 |
1,297,697 |
1,297,697 |
1,297,697 |
|
|
||
【2080502】事业单位离退休 |
268,508 |
268,508 |
268,508 |
|
|
||
【2070199】其他文化支出 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
||
【2210201】住房公积金 |
86,304 |
86,304 |
86,304 |
|
|
||
【2070104】图书馆 |
902,885 |
902,885 |
902,885 |
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表(按政府支出经济分类科目)
一般公共预算基本支出情况表(政府经济科目) |
||
单位名称:遂溪县图书馆 |
单位:元 |
|
科目编码(政府预算经济) |
科目名称(政府预算经济) |
一般公共预算拨款 |
|
合计 |
1,157,697 |
501 |
机关工资福利支出 |
736,485 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
736,485 |
502 |
机关商品和服务支出 |
66,400 |
50201 |
包干公务费 |
26,400 |
50206 |
公务接待费 |
10,000 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
354,812 |
50901 |
遗属供养费 |
5,760 |
50905 |
退休费 |
262,748 |
50999 |
财政负担住房公积金 |
86,304 |
七、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)
|
一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类) |
|
||||
单位: |
遂溪县图书馆 |
|
|
|
单位:元 |
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
合计 |
1,157,697 |
1,157,697 |
1,157,697 |
|
|
|
工资福利支出 |
736,485 |
736,485 |
736,485 |
|
|
|
津贴补贴 |
210,700 |
210,700 |
210,700 |
|
|
|
绩效工资 |
65,682 |
65,682 |
65,682 |
|
|
|
奖金 |
35,393 |
35,393 |
35,393 |
|
|
|
基本工资 |
424,710 |
424,710 |
424,710 |
|
|
|
商品和服务支出 |
66,400 |
66,400 |
66,400 |
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
26,400 |
26,400 |
26,400 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
354,812 |
354,812 |
354,812 |
|
|
|
生活补助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
|
|
|
退休费 |
262,748 |
262,748 |
262,748 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
86,304 |
86,304 |
86,304 |
|
|
八、一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类科目)
一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类) |
|||||
单位名称:遂溪县图书馆 |
|
金额:元 |
|||
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
合计 |
140,000.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
140,000.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
九、一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类科目)
一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类) |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位名称:遂溪县图书馆 |
|
金额:元 |
|||
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
合计 |
140,000.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
140,000.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共预算“三公”经费预算表
一般公共预算“三公”经费预算表 |
|
单位:遂溪县图书馆 |
单位:元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
40,000.00 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
3、公务用车费 |
30,000.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
(2)公务用车购置 |
|
十一、政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表 |
|
|
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|
|
单位:遂溪县图书馆 |
单位:元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
|
0 |
|
注:本单位无政府性基金安排支出,本表为空
十二、部门预算基本支出预算表
部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
|
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|
|
|
|
单位名称:遂溪县图书馆 |
|
金额:元 |
|||||
支出项目类别(功能科目) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
合计 |
1,297,697 |
1,297,697 |
1,297,697 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2070104】图书馆 |
902,885 |
902,885 |
902,885 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2070199】其他文化支出 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
【2080502】事业单位离退休 |
268,508 |
268,508 |
268,508 |
|
|
|
|
【2210201】住房公积金 |
86,304 |
86,304 |
86,304 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
单位名称:遂溪县图书馆 |
|
|
金额:元 |
|||||
支出项目类别(功能科目) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
合计 |
140,000.00 |
140,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
【2070104】图书馆 |
140,000.00 |
140,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪图书馆2017年预算收入1297697元,其中:一般公共财政预算收入1297697元。比2016年增加155168元,原因是工资福利和文化活动增加;政府性基金拨款0元,比2016年增加0元,原因是与上年持平;支出按经济分类划分:工资福利支出736485元,比2016年增加65251元,原因是工资福利增加;对个人和家庭的补助支出354812元,比2016年增加49917元,原因是退休人员退休费提高;一般商品和服务支出206400元, 比2016年增加40000元, 原因是文化活动增强,培训次数增加。
二、“三公”经费说明
本单位2017年度三公经费预算共安排40000元。
(1)因公出国(境)费预算0元,与2016年预算相比无增减变化。原因:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。
(2)公务用车购置决算支出0元,公务用车运行维护费支出30000元,与2016年支出预算相比增减了0元。原因:与上年持平。
(3)公务接待费决算支出10000元,与2016年支出预算相比增减了0元。原因:与上年持平。
三、机关运行经费情况
遂溪县图书馆2017年机关运行经费合计140000元,具体包括公务接待费10000元,邮电费0元,其他交通费用0元,公务用车运行维护费30000元,业务费100000元。比2016年预算增减0元,主要原因是:与上年持平。
四、政府采购安排情况
2018年政府采购预算共0元。原因是:没有安排政府采购事宜,根据工作需要实际情况适时追加。
五、国有资产占用情况说明
截至2017年1月20日,本部门共有车辆0辆,其中,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上的通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。资产变动的情况:2016年固定资产减少326854.94元,原因是设备老化或损坏,作报废处置504385元。
六、预算绩效信息公开情况
根据文件规定,2017年专项项目(超100万元)均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0元,政府性基金当年拨款0元。本级没有重点项目。
七、关于“政府性基金”经费预算为零的说明
由于财政年初并没有安排政府性基金,故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。